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Este guia tem como principal propósito apresentar as últimas inovações e melhorias incorporadas ao nosso sistema, com o compromisso constante de aprimorar a qualidade dos nossos processos. Dentro deste guia, você terá acesso a:

  • Descrição das Inovações e Melhorias: Aqui, detalharemos as mais recentes melhorias e inovações implementadas no sistema. Queremos mantê-lo informado sobre as novidades que tornarão a sua experiência ainda mais eficiente e satisfatória.

  • Parametrizações Modificadas/Atualizadas: Este tópico aborda as parametrizações que passaram por modificações e atualizações. Sabemos o quão críticas essas configurações são para o desempenho do sistema, e queremos garantir que você esteja ciente de todas as alterações relevantes.

Nossa missão é fornecer a você, nosso valioso usuário, uma visão completa das melhorias contínuas que fazemos para aprimorar sua experiência com nosso sistema. A qualidade dos nossos processos é a nossa prioridade e este guia é mais uma etapa em direção a esse objetivo."


Índice
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BUILD/70838

Disponibilizado em 11/09/2024 - Pacote Referente a Solicitações. Abaixo, apresentamos as principais inovações e melhorias implementadas


CONTÁBIL

CRF059 - GERAÇÃO ARQUIVO MAGNÉTICO-SPED - Versão/456

Foi criada a nova opção de     Uma nova funcionalidade chamada "Gerar Bloco 1200" , marcando essa opção e Salva

Criado parâmetro para poder desativar a geração do registro 1200.

foi inserida no sistema. Ao selecionar essa opção e clicar em "Salvar", o sistema iniciará automaticamente o processo de geração do Bloco 1200, que pode ser parte integrante de relatórios fiscais ou contábeis, conforme a necessidade de cada operação.

    Essa melhoria visa facilitar o processo de geração de registros, automatizando tarefas que, antes, poderiam ser feitas manualmente, economizando tempo e minimizando erros operacionais.

    Além disso, um novo parâmetro foi criado para oferecer maior flexibilidade ao usuário. Agora, é possível desativar a geração automática do registro 1200, caso ele não seja necessário em determinados processos ou períodos. Essa personalização permite que cada empresa ajuste o sistema conforme suas demandas específicas, otimizando os processos internos e atendendo às diferentes exigências de controle.

    Em resumo, a introdução dessa funcionalidade e a flexibilidade de desativar a geração do Bloco 1200 representam um avanço importante, tornando o sistema mais eficiente e adaptável às diferentes necessidades do usuário.

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TCB015 - TERMO DE ABERTURA DIÁRIO - Versão/084

Adicionando novo campoi Nao validar, para ser possivel gerar o arquivo como insento.

Criada a opção "Não validar" para o parametro Forma de Tributação do Lucro    Foi adicionado um novo campo denominado "Não validar", que permite gerar arquivos classificados como isentos de validação. Com essa nova opção, o usuário tem a flexibilidade de criar arquivos que, em situações específicas, não precisam passar pelo processo de validação automática realizado pelo sistema.

    Essa funcionalidade foi pensada para atender a casos em que determinados documentos, por sua natureza ou contexto fiscal, estão isentos de certos critérios de validação. Isso facilita a geração de arquivos de forma mais ágil e adequada a situações específicas, sem comprometer a conformidade com as regras contábeis e fiscais aplicáveis.

    A adição do campo "Não validar" garante maior adaptabilidade no sistema, possibilitando ao usuário gerar arquivos de maneira personalizada, de acordo com as necessidades específicas de isenção ou tratamento diferenciado.







FATURAMENTO

Image ModifiedEMV002 - REQUISIÇÃO DE ITENS - Versão/142

Ajustes     Foram implementados ajustes na impressão da requisição, para que caso parametrizado de requisições, de modo que, caso o layout de impressão esteja parametrizado no TES005, imprimir conforme a impressão será realizada de acordo com o novo layout configurado.

    Essa atualização visa permitir que os usuários personalizem o formato de impressão das requisições, garantindo que elas sejam geradas conforme as especificações estabelecidas no sistema. Ao configurar o layout no parâmetro TES005, as requisições serão impressas seguindo esse modelo personalizado, promovendo maior padronização e eficiência nos processos de impressão.

    Dessa forma, o sistema se torna mais adaptável às necessidades específicas de cada empresa, garantindo que as impressões estejam de acordo com os padrões operacionais e visuais desejados.


RFT116 - CONF. DE ESTOQUE EM TRANSITO - Versão/022

RFT116 - Adicionado Opção para gerar planilhas.


    Foi adicionada uma nova opção ao sistema que permite a geração de planilhas. Com essa funcionalidade, os usuários agora podem exportar dados diretamente para planilhas, facilitando a manipulação, análise e compartilhamento de informações de forma mais ágil e prática.


    Essa nova funcionalidade visa melhorar a produtividade e a eficiência no tratamento das informações, permitindo uma integração mais fluida entre o sistema e ferramentas de análise de dados.

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Image ModifiedTES005 -

PARAMETROS

PARÂMETROS DO ESTOQUE - Versão/159


Criado     Foi criado o campo "Lay. Imp (EMV002/EMV003)" na aba Geral, para que quando informado, utilizar o . Esse novo campo permite que, ao ser preenchido, o sistema utilize o layout informado nas impressões dos documentos EMV002 e EMV003.


    Essa funcionalidade oferece maior flexibilidade no controle do formato de impressão, garantindo que os relatórios ou documentos gerados através dos módulos EMV002 e EMV003 sigam o layout específico configurado pelo usuário. Isso facilita a personalização e padronização de impressões, adaptando o formato às necessidades e padrões visuais de cada empresa ou departamento.

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FINA

    Com a criação desse campo, o processo de impressão se torna mais eficiente e alinhado às preferências operacionais, proporcionando maior controle sobre a forma como as informações são apresentadas nos documentos emitidos.

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FINANCEIRO

Image ModifiedFNC012 - IMPRESSÃO BLOQUETO - Versão/176


Incluída     Foi incluída uma validação no FNC012 que ao utilizar processo FNC012 para garantir maior precisão no uso de layouts de remessa. A partir de agora, ao selecionar um layout de remessa que não seja compatível com o agrupamento de boletos irá bloquear , o sistema bloqueará automaticamente a opção “Agrupar "Agrupar boletos (BLQ117)”.
".


    Essa nova validação visa evitar erros operacionais, garantindo que apenas layouts adequados ao agrupamento de boletos sejam utilizados, promovendo a correta geração e envio das remessas. Caso o layout escolhido não suporte essa funcionalidade, o sistema impedirá o agrupamento de boletos, assegurando a conformidade com as regras de processamento.


    Com essa atualização, o processo de remessa se torna mais seguro e preciso, evitando incompatibilidades e garantindo que os boletos sejam gerados e enviados de maneira correta, conforme o layout apropriado.

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Image ModifiedFNC056 - ACOMPANHAMENTO

INTEGRACAO

INTEGRAÇÃO PIX - Versão/012

Acessando     Ao acessar o recurso "ANV53" Cadastrando o , foi adicionado um novo recurso denominado REPROCESSAR_PAGAMENT, . Essa atualização libera o botão de reprocessar pagamento na API. Clicando , permitindo que os usuários realizem o reprocessamento de pagamentos de forma mais eficiente.

    Além disso, ao clicar no botão "Abas"
Inserimos as duas abas referente , foram inseridas duas novas abas relacionadas ao processo de pix PAGAMENTOPix Pagamento. Essa inclusão é fundamental, pois essa inclusão do recurso refere-se ao processo de Pix Pagamento.
o recurso REPROCESSAR_PAGAMENT está diretamente ligado ao fluxo de pagamentos realizados via Pix, proporcionando uma interface mais organizada e acessível para a gestão desses processos.

    Com essa atualização, os usuários poderão reprocessar pagamentos de forma prática e visualizá-los em um contexto específico de Pix, melhorando a experiência e a eficiência no gerenciamento de transações. Essas novas funcionalidades visam otimizar o controle de pagamentos e garantir que todos os processos estejam alinhados às necessidades operacionais da organização.



FRE008 - POSIÇÃO FINANCEIRA POR VENCIMENTO - Versão/313


Adicionada a     Foi adicionada uma nova opção de ordenação chamada 'Valor a Pagar - Decrescente', que, ao ser selecionada, . Ao selecionar essa opção, o sistema apresentará o relatório ordenado por valor, em ordem decrescente. Selecionando , facilitando a visualização dos pagamentos de maior para menor.


    Essa funcionalidade é especialmente útil para os usuários que desejam identificar rapidamente as maiores despesas ou valores a pagar, otimizando a análise financeira e o planejamento orçamentário.


    Além disso, ao selecionar o relatório analítico e gerando o relatóriogerar o documento, o usuário poderá aproveitar essa nova opção de ordenação, garantindo que as informações sejam exibidas de maneira clara e acessível. Com essa atualização, o processo de geração de relatórios torna-se mais dinâmico e adaptado às necessidades de análise dos usuários, melhorando a eficiência na tomada de decisões financeiras.

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Image ModifiedRET035 - RET. COB. 400 P.

BCO DAYCOVAL

  - Versão/013

Adicionando parâmetro para adicionar digito verificador.


    Foi adicionado um novo parâmetro que permite a inclusão de um dígito verificador nos processos do sistema. Essa funcionalidade é essencial para garantir a integridade e a confiabilidade das informações, assegurando que os dados inseridos ou processados estejam corretos.


    A implementação deste novo parâmetro visa facilitar o controle de erros e garantir que as informações manipuladas no sistema sejam precisas, aumentando a confiança dos usuários nas operações realizadas.

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MATERIAIS

REC010 - PARÂMETROS PARA RECEBIMENTO - Versão/252


Adicionado     Foi adicionado um novo parâmetro intitulado "Consistir Tipo de Contas na Devolução/Retorno", o mesmo está localizado na página 'Industrialização/Dev' para "Consistir Tipo de Contas na Devolução/Ret.". Esse parâmetro tem como objetivo garantir que o sistema valide e considere o tipo de contas durante os processos de devolução e retorno.


    Com a ativação desse parâmetro, o sistema irá realizar uma verificação detalhada das contas envolvidas, assegurando que as transações de devolução e retorno sejam processadas de acordo com as diretrizes e regras estabelecidas. Essa funcionalidade é essencial para manter a integridade dos dados financeiros e contábeis, minimizando a possibilidade de erros que possam ocorrer durante esses processos.


    A inclusão desse parâmetro proporciona maior controle e confiabilidade nas operações de devolução e retorno, permitindo que os usuários trabalhem com mais segurança e precisão em suas transações.


SEL987 - SELEÇÃO NOTAS DEVOLUÇÃO - Versão/001


Desenvolvido tela para     Foi desenvolvida uma nova tela dedicada à escolha das origens de devolução do clifor, com filtros de período, movimentação e item. Essa interface aprimorada permite aos usuários selecionar de forma eficiente as devoluções, oferecendo filtros que facilitam a busca e a análise das informações.

    Os usuários agora podem definir um intervalo de datas específico para visualizar as devoluções dentro de um período determinado, tornando a busca mais ágil e precisa. Além disso, a tela permite filtrar as devoluções com base no tipo de movimentação, facilitando a identificação de transações relevantes para análise.

    Também é possível selecionar itens específicos, garantindo que as devoluções sejam visualizadas de acordo com os produtos ou serviços em questão.


    Essa nova funcionalidade melhora significativamente a experiência do usuário ao gerenciar devoluções, proporcionando uma maneira mais organizada e eficiente de acessar as informações necessárias para a tomada de decisão e análise de movimentações.

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VFT028 - PARAMETROS GENERICOS FATURAMEN - Versão/434

Adicionado     Foi adicionado um novo parâmetro intitulado "Consistir Tipo de Contas na Devolução/Retorno", o mesmo está localizado na página 'VFS007'.
Adicionado parâmetro intitulado Esse parâmetro visa garantir que o sistema valide e considere o tipo de contas durante os processos de devolução e retorno, proporcionando maior controle e segurança nas transações financeiras.

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    Além disso, foi implementado outro parâmetro denominado "Utilizar SEL987 para seleção de Notas de Devolução (REC007/VFS007)", o mesmo que está localizado disponível na página 'VFT004'.

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Image RemovedORIGINAÇÃO

Este parâmetro permite que os usuários utilizem o SEL987 como critério de seleção ao trabalhar com notas de devolução, facilitando a gestão e a análise dessas transações.

    Essas adições visam melhorar a eficiência operacional e a precisão nas movimentações, proporcionando aos usuários uma experiência mais confiável e organizada no gerenciamento de devoluções e retornos.

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   TRANSPORTE

Image ModifiedSOA002 - ENDEREÇOS DOS WEBSERVICES - Versão/037


    Foi incluído um filtro por endereço URL em ambas as abas do SOA002. Essa nova funcionalidade permite que os usuários realizem buscas mais específicas, filtrando informações com base em URLs relevantes.


    Com a adição desse filtro, a navegação e a pesquisa de dados no sistema se tornam mais eficientes, possibilitando uma análise mais precisa das informações. Essa melhoria visa facilitar o acesso a registros específicos que contenham endereços URL, otimizando o tempo gasto em buscas e melhorando a usabilidade da interface.


    Com essa atualização, o SOA002 se torna uma ferramenta ainda mais poderosa para a gestão e consulta de dados, garantindo que os usuários possam localizar rapidamente as informações necessárias.

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correção.pngTelas que receberam ajustes em sua performance e funcionamento.

CFI005 - CARTA CORREÇÃO - Versão/099

CRF093 - ARQUIVO MAGNÉTICO E-SOCIAL - Versão/118

CTB029 - APURAÇÃO DO LUCRO REAL - Versão/079

DFE023 - LAYOUT FATURA CTE - Versão/010

ECO010 - CONSULTA DE ESTOQUE FISCAL/CONTÁBIL - Versão/095

FNC012 - IMPRESSÃO BLOQUETO - Versão/175

REC007 - RECEBIMENTO DE NF DE DEVOLUÇÃO - Versão/583

RES005 - RELATÓRIO DE ITENS NO ESTOQUE - Versão/147

RFT166 - RELATÓRIO DE NOTAS DE ORIGEM - Versão/003

SEL100 - SELEÇÃO DE NOTAS FISCAIS - Versão/041

VFS007 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA - Versão/587